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中国内部审计杂志
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中国内部审计杂志 部级期刊

  • 主管单位:中国内部审计协会
  • 主办单位:中国内部审计协会
  • 国际刊号:1004-8278
  • 国内刊号:11-4068/F
  • 出版地方:北京
  • 邮发代号:80-485
  • 创刊时间:1997
  • 发行周期:月刊
  • 业务类型:期刊征订
  • 学术咨询:预计审稿周期:1个月内 影响因子:0.89
  • 全年订价:¥ 234.00
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  • 期刊级别:部级期刊
  • 所属分类:期刊人文社会科学(+)经济与管理科学审计
  • 产品参数:
  • 主管单位:中国内部审计协会
  • 主办单位:中国内部审计协会
  • 出版地方:北京
  • 快捷分类:经济
  • 国际刊号:1004-8278
  • 国内刊号:11-4068/F
  • 邮发代号:80-485
  • 创刊时间:1997
  • 发行周期:月刊
  • 期刊开本:B5
  • 审稿周期:预计1个月内
  • 业务类型:杂志征订

中国内部审计杂志简介

《中国内部审计》杂志,于1997年经国家新闻出版总署批准正式创刊,CN:11-4068/F,本刊在国内外有广泛的覆盖面,题材新颖,信息量大、时效性强的特点,其中主要栏目有:卷首、研究_特别关注、研究_视点研究等。

杂志栏目设置

卷首 研究_视点研究 研究_理论思考 实务_方法探究 实务_经验分享 实务_案例分析 风采纪实 兼收并蓄_国家审计 兼收并蓄_广角观察 兼收并蓄_锦言文苑 

中国内部审计杂志特色

(1)请勿一稿多投!电子稿件发送后3个月内未收到本刊用稿通知,作者可自行处理。

(2)标题层次:使用国际通用的阿拉伯数字分级连续编号的国际层次序号表示法,不同层次的数字之间用“.”相隔,末位数字不加点号,一般不宜超过4层。

(3)摘要:用第三人称写法,不以“本文”“作者”等作主语,分目的、方法、结果及结论四部分,完整准确概括文章的实质性内容,以150字左右为宜。

(4)来稿须附所有作者的工作单位、所在省市名、邮政编码、E-mail、联系电话。

(5)得到各类基金项目资助的论文,应在论文首页标注(基金名称、编号),并请提供有关批准文件的复印件一份。

中国内部审计杂志数据统计

年度被引次数报告

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

本刊文章见刊的年份

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

在2012年的被引次数

38 113 84 37 28 26 61 34 12 19

被本刊自己引用的次数

2 6 0 0 0 2 0 1 0 0

被引次数的累积百分比

0.0792 0.3146 0.4896 0.5667 0.625 0.6792 0.8062 0.8771 0.9021 0.9417

本刊文章见刊的年份

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

在2013年的被引次数

31 91 103 43 23 25 19 34 18 3

被本刊自己引用的次数

5 13 2 1 2 3 1 0 1 0

被引次数的累积百分比

0.0749 0.2947 0.5435 0.6473 0.7029 0.7633 0.8092 0.8913 0.9348 0.942

本刊文章见刊的年份

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

在2014年的被引次数

43 148 112 109 35 34 21 25 29 25

被本刊自己引用的次数

5 26 24 13 3 3 1 2 1 2

被引次数的累积百分比

0.0711 0.3157 0.5008 0.681 0.7388 0.795 0.8298 0.8711 0.919 0.9603

本刊文章见刊的年份

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

在2015年的被引次数

51 205 164 133 110 72 33 14 32 51

被本刊自己引用的次数

1 12 19 10 10 5 3 2 1 4

被引次数的累积百分比

0.0552 0.2771 0.4545 0.5985 0.7175 0.7955 0.8312 0.8463 0.881 0.9361

本刊文章见刊的年份

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

在2016年的被引次数

46 224 169 117 88 65 44 17 15 10

被本刊自己引用的次数

2 16 12 6 4 5 4 0 1 1

被引次数的累积百分比

0.0541 0.3176 0.5165 0.6541 0.7576 0.8341 0.8859 0.9059 0.9235 0.9353

本刊文章见刊的年份

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

在2017年的被引次数

55 148 180 149 78 68 51 30 14 13

被本刊自己引用的次数

0 15 31 11 7 3 3 2 1 1

被引次数的累积百分比

0.0656 0.242 0.4565 0.6341 0.7271 0.8081 0.8689 0.9046 0.9213 0.9368

本刊文章见刊的年份

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

在2018年的被引次数

36 166 170 171 128 55 36 37 19 19

被本刊自己引用的次数

1 21 8 11 3 4 2 5 3 1

被引次数的累积百分比

0.0412 0.2311 0.4256 0.6213 0.7677 0.8307 0.8719 0.9142 0.9359 0.9577

本刊文章见刊的年份

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

在2019年的被引次数

67 200 166 108 138 112 54 43 30 26

被本刊自己引用的次数

8 33 23 6 6 7 4 4 4 1

被引次数的累积百分比

0.0667 0.2657 0.4308 0.5383 0.6756 0.7871 0.8408 0.8836 0.9134 0.9393

本刊文章见刊的年份

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

在2020年的被引次数

96 181 162 130 79 102 63 36 33 19

被本刊自己引用的次数

3 10 15 9 3 4 1 1 2 0

被引次数的累积百分比

0.1004 0.2897 0.4592 0.5952 0.6778 0.7845 0.8504 0.8881 0.9226 0.9425

本刊文章见刊的年份

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

在2021年的被引次数

81 285 164 139 82 55 83 44 35 33

被本刊自己引用的次数

4 22 29 18 1 7 5 1 3 3

被引次数的累积百分比

0.0776 0.3506 0.5077 0.6408 0.7193 0.772 0.8515 0.8937 0.9272 0.9588

本刊文章见刊的年份

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

在2022年的被引次数

76 213 182 121 74 55 48 43 37 21

被本刊自己引用的次数

13 37 25 16 4 8 4 3 1 3

被引次数的累积百分比

0.0816 0.3104 0.5059 0.6359 0.7154 0.7744 0.826 0.8722 0.9119 0.9345
主要参考文献期刊分析
被引次数
影响因子
*指该期刊近两年文献的平均 被引用率,即该期刊前两年论文在评价当年每篇论文被引用的平均次数
主要发文学者分析
学者姓名 发文量 主要研究主题
郭旭 83 心内部审计;内部审计工作;董事长;审计处;内审
肖竞 54 心葡萄酒;进口葡萄酒;黄酒;洋酒;酒业
李三喜 34 心审计部;内部控制;建设项目审计;内部审计实务;企业内部控制
张晓瑜 29 心董事长;内部审计;党委书记;内部审计工作;党组成员
张庆龙 24 心财务;内部审计;内部控制;财务共享服务中心;政府部门
张玮莹 20 心内部审计;内部审计师协会;内部审计人员;党组书记;IIA
周树大 18 心审计;投资审计;上市公司;债务重组;资本运作
冯均科 18 心国家审计;审计;内部审计;审计体系;内部控制
曾繁荣 16 心央行;ESG;风险管理;企业风险管理框架;社会
王朔 15 心内部审计工作;审计处;审计;内部审计;保驾护航
主要发文机构分析
机构名称 发文量 主要研究主题
中国人民银行 278 审计;银行;内部审计;央行;人民银行
中国内部审计协会 231 审计;内部审计;IIA;审计工作;审计师
中华人民共和国审计署 175 审计;内部审计;企业;审计工作;国家审计
南京审计大学 127 审计;内部审计;企业;实务;舞弊
《中国内部审计》编辑部 115 审计;内部审计;董事;审计工作;董事长
中国建设银行 93 审计;银行;商业银行;内部审计;内部控制
中国石油天然气集团公司 84 审计;内部审计;企业;油田;大庆油田
中国石油化工集团公司 76 审计;内部审计;企业;审计工作;会计
中国农业银行 64 审计;银行;商业银行;内部审计;农业
中国石油 58 审计;内部审计;企业;审计质量;内部控制

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